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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000617/2022 | 0000444/2025 | 0000500/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao dos servicos de transporte escolar, para utilizacao dos alunos matriculados nas Redes Municipal e Estadual, em atendimento a Secretaria Muicipal de Educacao do Municipio de Alto Rio Novo/ES. | GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME | 17.901.603/0001-67 | R$ 43.581,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000617/2022 | 0000446/2025 | 0000499/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao dos servicos de transporte escolar, para utilizacao dos alunos matriculados nas Redes Municipal e Estadual, em atendimento a Secretaria Muicipal de Educacao do Municipio de Alto Rio Novo/ES. | NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME | 10.246.689/0001-92 | R$ 26.664,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000617/2022 | 0000445/2025 | 0000498/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao dos servicos de transporte escolar, para utilizacao dos alunos matriculados nas Redes Municipal e Estadual, em atendimento a Secretaria Muicipal de Educacao do Municipio de Alto Rio Novo/ES.. | NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME | 10.246.689/0001-92 | R$ 29.880,92 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0001511/2025 | 0000523/2025 | 0000516/2025 | Importancia que se liquida, referente a vencimentos de funcionarios lotados nesta secretaria, competencia 03/2025, comforme folha de pagamento em anexo. | SERVIDORES EFETIVOS | 99999999999999 | R$ 74.613,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0001510/2025 | 0000522/2025 | 0000515/2025 | Importancia que se liquida, referente a vencimentos de funcionarios lotados nesta Secretaria, competencia 03/2025 conforme Folha de Pagamento em anexo. | SERVIDORES CONTRATADOS | 99999999999999 | R$ 21.386,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0001509/2025 | 0000521/2025 | 0000514/2025 | Importancia que se liquida, referente a vencimentos de funcionarios lotados nesta secretaria, competencia 03/2025, comforme folha de pagamento em anexo. | SERVIDORES EFETIVOS | 99999999999999 | R$ 60.078,51 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0001508/2025 | 0000520/2025 | 0000513/2025 | Importancia que se liquida, referente a vencimentos de funcionarios lotado na secretaria, competencia 03/2025, comforme folha de pagamento em anexo. | SERVIDORES COMISSIONADOS | 99999999999999 | R$ 21.361,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0001507/2025 | 0000519/2025 | 0000512/2025 | Importancia que se liquida, referente a 13º salario de funcionarios lotados nesta Secretaria, competencia 03/2025, conforme Folha de Pagamento em anexo. | SERVIDORES 13º SALARIO | 99999999999999 | R$ 1.070,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0001506/2025 | 0000518/2025 | 0000511/2025 | Importancia que se liquida, referente a 13º salario de funcionarios lotados nesta Secretaria, competencia 03/2025, conforme Folha de Pagamento em anexo. | SERVIDORES 13º SALARIO | 99999999999999 | R$ 6.158,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0001505/2025 | 0000517/2025 | 0000510/2025 | Importancia que se liquida, referente a 13º salario de funcionarios lotados nesta Secretaria, competencia 03/2025, conforme Folha de Pagamento em anexo. | SERVIDORES 13º SALARIO | 99999999999999 | R$ 10.375,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |