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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000403/2025 | 0000917/2025 | 0000982/2025 | Importancia que se liquida referente a fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica, conforme faturas em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A | 27.485.069/0001-09 | R$ 3.494,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000299/2025 | 0000916/2025 | 0000981/2025 | Importancia que se liquida referente a fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica, conforme faturas em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A | 27.485.069/0001-09 | R$ 4.101,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0002234/2025 | 0000915/2025 | 0000980/2025 | Importancia que se liquida refere-se a diaria do Secretario em Vitoria - ES para acompanhamento do prefeito na SEDU, SEDURBES, SEG, SESPORT ES. | ALCEU SALES DE FREITAS NETO | ***.155.577-** | R$ 160,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0000404/2025 | 0000914/2025 | 0000979/2025 | Importancia que se liquida referente a fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica, conforme faturas em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A | 27.485.069/0001-09 | R$ 25.527,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0000421/2025 | 0000913/2025 | 0000978/2025 | Importancia que se liquida referente a fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica, conforme faturas em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A | 27.485.069/0001-09 | R$ 7.781,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0000393/2025 | 0000912/2025 | 0000977/2025 | Importancia que se liquida referente a fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica, conforme faturas em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A | 27.485.069/0001-09 | R$ 31,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0001649/2025 | 0000874/2025 | 0000976/2025 | A importancia que se liquida referente a Contratacao empresa especializada com professores capacitados em ju-jitsu para atendimento de criancas a partir de 04 anos, adolescentes, adultos e idosos, para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Alto Rio Novo/ES. | REGINALDO ANTONIO DA COSTA 17092448875 | 45.833.904/0001-36 | R$ 4.128,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0000377/2025 | 0000911/2025 | 0000975/2025 | Importancia que se liquida referente a fornecimento de energia eletrica para Iluminacao Publica, conforme faturas em anexo. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A | 27.485.069/0001-09 | R$ 271,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0001681/2024 | 0000220/2025 | 0000974/2025 | A importancia que se liquida referente a utura e eventual aquisicao de Material de expediente para atendimento das Secretarias do Municipio de Alto Rio Novo- ES | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 20.456.424/0001-72 | R$ 337,75 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0001681/2024 | 0000220/2025 | 0000973/2025 | A importancia que se liquida referente a futura e eventual aquisicao de Material de expediente para atendimento das Secretarias do Municipio de Alto Rio Novo- ES | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | 20.456.424/0001-72 | R$ 431,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 166100000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL |