Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ( Total R$ 1.527.127,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 7.499,25 )
   0002488/2024 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.110 - BENEFICIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUALR$ 7.499,25
       Total R$ 7.499,25
Total R$ 7.499,25
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 5.039,88 )
   0002327/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.039,88
       Total R$ 5.039,88
Total R$ 5.039,88
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 7.457,74 )
   0002284/2024 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRIANCA FELIZR$ 7.457,74
       Total R$ 7.457,74
Total R$ 7.457,74
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 5.039,88 )
   0002162/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.039,88
       Total R$ 5.039,88
Total R$ 5.039,88
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 1.081,10 )
   0002155/2024 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 451,70
   0002153/2024 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 629,40
       Total R$ 1.081,10
Total R$ 1.081,10
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 7.252,24 )
   0002142/2024 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRIANCA FELIZR$ 7.252,24
       Total R$ 7.252,24
Total R$ 7.252,24
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 4.083,47 )
   0002106/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 4.083,47
       Total R$ 4.083,47
Total R$ 4.083,47
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 10.086,53 )
   0002096/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.601 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETIR$ 10.086,53
       Total R$ 10.086,53
Total R$ 10.086,53
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 5.097,84 ) (Continua na próxima página)
   0001967/2024 Original021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.014,38
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ( Total R$ 1.450.581,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 7.499,25 )
   0002488/2024 0002807/2024 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.110 - BENEFICIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUALR$ 7.499,25
        Total R$ 7.499,25
Total R$ 7.499,25
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 9.017,85 )
   0001721/2024 0002783/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.977,97
   0002327/2024 0002782/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.039,88
        Total R$ 9.017,85
Total R$ 9.017,85
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 7.457,74 )
   0002284/2024 0002772/2024 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRIANCA FELIZR$ 7.457,74
        Total R$ 7.457,74
Total R$ 7.457,74
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 2.775,81 )
   0001915/2024 0002598/2024 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.775,81
        Total R$ 2.775,81
Total R$ 2.775,81
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 19.171,20 )
   0002155/2024 0002583/2024 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 451,70
   0001718/2024 0002582/2024 Original011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO2.138 - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIOR$ 751,33
   0002096/2024 0002577/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.601 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETIR$ 10.086,53
   0002153/2024 0002576/2024 Original012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 629,40
   0002142/2024 0002575/2024 Original018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRIANCA FELIZR$ 7.252,24
        Total R$ 19.171,20
Total R$ 19.171,20
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 5.039,88 )
   0002162/2024 0002528/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.039,88
        Total R$ 5.039,88
Total R$ 5.039,88
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 4.083,47 )
   0002106/2024 0002521/2024 Original015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 4.083,47
        Total R$ 4.083,47
Total R$ 4.083,47
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ( Total R$ 1.396.471,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 14.956,99 )
   0002772/2024 0003237/2024 OriginalOrcamentario018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRIANCA FELIZR$ 7.457,74
   0002807/2024 0003235/2024 OriginalOrcamentario018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.110 - BENEFICIOS EVENTUAIS GOVERNO ESTADUALR$ 7.499,25
         Total R$ 14.956,99
Total R$ 14.956,99
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 9.017,85 )
   0002783/2024 0003205/2024 OriginalOrcamentario015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.977,97
   0002782/2024 0003204/2024 OriginalOrcamentario015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.039,88
         Total R$ 9.017,85
Total R$ 9.017,85
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 25.783,86 )
   0002528/2024 0003072/2024 OriginalOrcamentario015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.039,88
   0002576/2024 0003071/2024 OriginalOrcamentario012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 629,40
   0002598/2024 0003070/2024 OriginalOrcamentario012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.775,81
   0002577/2024 0003067/2024 OriginalOrcamentario015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO1.601 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETIR$ 10.086,53
   0002575/2024 0003065/2024 OriginalOrcamentario018101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRIANCA FELIZR$ 7.252,24
         Total R$ 25.783,86
Total R$ 25.783,86
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 3.217,41 )
   0002583/2024 0002973/2024 OriginalOrcamentario012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 451,70
   0002582/2024 0002972/2024 OriginalOrcamentario011401 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO2.138 - MANUTENCAO DA CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIOR$ 751,33
   0002333/2024 0002971/2024 OriginalOrcamentario021002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.014,38
         Total R$ 3.217,41
Total R$ 3.217,41
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 4.083,47 )
   0002521/2024 0002961/2024 OriginalOrcamentario015001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.022 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 4.083,47
         Total R$ 4.083,47
Total R$ 4.083,47
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 7.061,43 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO ( Total R$ 190.339,45 )
  09/09/2022000077/2022Compras e ServicoAQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL,ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DO MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO-ES,PARA UTILIZACAO EM FESTEJOS E OUTROS EVENTOS SOLENES QUE O MUNICIPIO REALIZA.TERMINO DE PRAZOR$ 3.360,00
  29/11/2021000073/2021Compras e ServicoConstitui objeto deste Contrato a aquisicao de Generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para atender estudantes da Educacao Infantil (Creche e Pre escola), do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Municipio de Alto Rio Novo ES.TERMINO DE PRAZOR$ 41.084,70
  29/04/2021000034/2021Compras e ServicoAquisicao de Generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para atender estudantes da Educacao Infantil (Creche e Pre escola), do Ensino Fundamental da Rede Municipal de ensino de Alto Rio Novo ES, no periodo de 06 (seis) meses, em atendimento a SecrTERMINO DE PRAZOR$ 60.892,80
  06/01/2020000006/2020Compras e ServicoOBJETO: Aquisicao de Generos alimenticios pere-civeis e nao pereciveis para atender estudantes da Educacao Infantil (Creche e Pre escola), do Ensino Fundamental da Rede Municipal de ensino de Alto Rio Novo ES, em atendimento a Secretaria Muni-cipal de ETERMINO DE PRAZOR$ 14.585,00
  01/11/2019000106/2019Compras e ServicoOBJETO: Constitui o objeto, a aquisicao de mobiliario, utensilios, equipamentos eletronicos e informatica, o qual sera utilizado a Protecao social Basica (PAIF), em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Alto Rio Novo ES.TERMINO DE PRAZOR$ 13.027,00
  27/08/2019000084/2019Compras e ServicoOBJETO: Aquisicao de Generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para atender estudantes da Educacao Infantil (Creche e Pre escola), do Ensino Fundamental da Rede Municipal de ensino de Alto Rio Novo ES, em atendimento a Secretaria Municipal de EduTERMINO DE PRAZOR$ 47.071,54
  07/05/2019000039/2019Compras e ServicoO presente Pregao Presencial tem por objeto contratacao de empresa para fornecimento de generos alimenticios nao pereciveis, material de consumo e material de higiene e limpeza, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de AltoTERMINO DE PRAZOR$ 10.318,41
        Total R$ 190.339,45
Total R$ 190.339,45
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 119.721,45 )
  01/09/2020000089/2020COMPRAS E SERVICOSAquisicao de cloro ativo, uma vez que o mesmo e fundamental para limpeza e desinfeccao dos locais de atendimento ao publico e auxilia para protecao a saude, uma vez que, possui uma eficacia comprovada para o enfrentamento da pandemia Coronavirus / Covid-TERMINO DE PRAZOR$ 79.757,25
  03/06/2020000076/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 3.950,00
  24/04/2020000066/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS DE PROTECAO A SAUDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS/COVID 19 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 8.765,70
  01/08/2019000072/2019COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa especializada no fornecimento de material de cama e banho, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 17.565,20
  07/05/2019000039/2019COMPRAS E SERVICOSfornecimento de generos alimenticios nao pereciveis, material de consumo e material higiene e limpeza.TERMINO DE PRAZOR$ 9.683,30
        Total R$ 119.721,45
Total R$ 119.721,45
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 147.988,84 )
  29/04/2021000034/2021COMPRAS E SERVICOSOBJETO: Aquisicao de Generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para atender estudantes da Educacao Infantil (Creche e Pre escola), do Ensino Fundamental da Rede Municipal de ensino de Alto Rio Novo ES, no periodo de 06 (seis) meses, em atendimentTERMINO DE PRAZOR$ 60.892,80
  06/01/2020000006/2020COMPRAS E SERVICOSOBJETO: Aquisicao de Generos alimenticios pere-civeis e nao pereciveis para atender estudantes da Educacao Infantil (Creche e Pre escola), do Ensino Fundamental da Rede Municipal de ensino de Alto Rio Novo ES, em atendimento a Secretaria Muni-cipal de ETERMINO DE PRAZOR$ 14.585,00
  27/08/2019000084/2019COMPRAS E SERVICOSOBJETO: Aquisicao de Generos alimenticios pereciveis e nao pereciveis para atender estudantes da Educacao Infantil (Creche e Pre escola), do Ensino Fundamental da Rede Municipal de ensino de Alto Rio Novo ES, em atendimento a Secretaria Municipal de EduTERMINO DE PRAZOR$ 47.071,54
  07/05/2019000039/2019COMPRAS E SERVICOSSUPRIR DEMANDA E REPOR ESTOQUE DESTA ADMINISTRACAOE SECRETARIAS COM GENEROS ALIMENTICIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 25.439,50
        Total R$ 147.988,84
Total R$ 147.988,84
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