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Unidade Gestora:
Número:
Processo:
Origem:
Assinatura:
Publicação:
Categoria:
Vigência Inicial:
Vigência Final:
Situação:
Objeto:
Constitui objeto deste Contrato a contratacao emergencial por dispensa de licitacao de empresa para a prestacao de servicos de transporte escolar da rede municipal de ensino pelo periodo de 55 dias letivos.
Valor Global:
Favorecido
Nome ou Razão Social:
CPF/CNPJ:
Fiscal do Contrato
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Rescisão(ões)
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Pagamento(s)
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Valor Unitário
Valor Total
Servico
ALTO CAPIM - ZE SOLINO - ELOI - ZE CIRILO - LOURIVAL TURCO - VALTER SICILO - EPMEF ALTO CAPIM - PICI
DIAS
55
R$ 686,40
R$ 37.752,00
Servico
ALTO CAPIM - ZE SOLINO - ELOI - ZE CIRILO - LOURIVAL TURCO - VALTER SICILO - EPMEF ALTO CAPIM - PICI
DIAS
55
R$ 676,20
R$ 37.191,00
Servico
ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA - Cº RIO NOVO - SIDNEI LOUZADA - Cº GONCALVES
DIAS
55
R$ 634,60
R$ 34.903,00
Servico
ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA X CORREGO RIO NOVO X CORREGO ICARAI X CORREGO JEQUITIBA X CORREGO RICO X
DIAS
55
R$ 766,36
R$ 42.149,80
Servico
ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO - ERVAL - Cº ZIQUITA RODRIGUES.
DIAS
55
R$ 722,80
R$ 39.754,00
Servico
Cº AGUA LIMPA - RONILDO - CRUZ DO PADRE - CICI ROSA - TORRE - ABEL.
DIAS
55
R$ 524,80
R$ 28.864,00
Servico
Cº URUCUM - Cº SOSSEGO - ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO ZE MANOEL
DIAS
55
R$ 734,40
R$ 40.392,00
Servico
CORREGO ALEGRE X CORREGO DESENGANO X CORREGO PARAISO X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHO
DIAS
55
R$ 643,50
R$ 35.392,50
Servico
CORREGO ALTO CAPIM X CORREGO ALTO CAPINZINHO X CORREGO AGUA LIMPA X CORREGO PARAISO X EMEF GUSTAVO A
DIAS
55
R$ 817,92
R$ 44.985,60
Servico
CORREGO BEIJA FLOR X CORREGO CORREGO BOA VISTA X EMEF PROFESSOR ARTEME LOPES X EEEFM PASTOR ANTONIO
DIAS
55
R$ 683,78
R$ 37.607,90
Servico
CORREGO FRIO X CORREGO JACUTINGA X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHO
DIAS
55
R$ 535,31
R$ 29.442,05
Servico
CORREGO SANTO ANTONIO X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHO
DIAS
55
R$ 686,88
R$ 37.778,40
Servico
CORREGO SAO PAULO - SAO PEDRO - SALAZAR
DIAS
55
R$ 458,00
R$ 25.190,00
Servico
CORREGO SAO PAULO X CABECEIRA AGUA LIMPA X CABECEIRA RIO NOVO X EPMEF CORREGO SAO PAULO X CORREGO PA
DIAS
55
R$ 720,00
R$ 39.600,00
Servico
CORREGO SAO PEDRO X EPMEF CORREGO SAO PAULO X EMEF GUSTAVO AMBRUST X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE C
DIAS
55
R$ 578,82
R$ 31.835,10
Servico
CORREGO URUCUM X CORREGO CABECEIRA DO RIO NOVO X CORREGO AGUA LIMPA X CORREGO SAO PAULO X EMEF GUSTA
KM
55
R$ 728,96
R$ 40.092,80
Servico
CORREGO ZE CHICO X CORREGO BOA VISTA X AGUA LIMPA X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHO
DIAS
55
R$ 710,60
R$ 39.083,00
Servico
JACUTINGA I - JACUTINGA II - HERNANDES - JOSE IZIDORO - IZAELFAIOLI - DE MESSIA - JUAREZ - ANTONIO N
DIAS
55
R$ 710,00
R$ 39.050,00
Servico
MONTE CARMELO X EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHO
DIAS
55
R$ 708,44
R$ 38.964,20
Servico
SANTA ANA - JOAO DE SOUZA - CUSTODIO - Cº DAS ANDORINHAS - ELIAS CUSTODIO - JURANDIR VILACA - TITAO
DIAS
55
R$ 710,00
R$ 39.050,00
Total Geral R$ 822.149,90
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Tipo
Favorecido
Valor
12/04/2022
0000904/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 15.573,20
13/04/2022
0000906/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 7.193,20
26/05/2022
0001297/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 11.750,40
11/07/2022
0001784/2022
Original
Orcamentario
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP
R$ 33.537,00
12/04/2022
0000904/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 15.573,20
13/04/2022
0000906/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 7.193,20
26/05/2022
0001297/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 11.750,40
11/07/2022
0001784/2022
Original
Orcamentario
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP
R$ 33.537,00
12/04/2022
0000904/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 15.573,20
13/04/2022
0000906/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 7.193,20
26/05/2022
0001297/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 11.750,40
11/07/2022
0001784/2022
Original
Orcamentario
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP
R$ 33.537,00
12/04/2022
0000904/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 15.573,20
13/04/2022
0000906/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 7.193,20
26/05/2022
0001297/2022
Original
Orcamentario
NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME
R$ 11.750,40
11/07/2022
0001784/2022
Original
Orcamentario
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP
R$ 33.537,00
03/03/2023
0000466/2023
Original
Orcamentario
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP
R$ 18.530,00
05/05/2023
0001142/2023
Original
Orcamentario
LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP
R$ 6.680,00
Total Geral R$ 297.425,20
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